2018年环保政策红利不断,然而环保产业是否真如市场热捧的一样赚的“满钵金”呢?下面看看环保上市公司业绩预告,从中或许能窥探到2019年全产业链的发展趋势。碧水源2018年净利润预降30%~50%碧水源1月30日公布年度业绩预告显示,预估2018年全年归属于上市公司股东的净利润125,469.20万元~175,656.87

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环保上市公司2018年业绩预告盘点 有人欢喜有人愁

2019-02-11 11:32 来源: OFweek环保网 

2018年环保政策红利不断,然而环保产业是否真如市场热捧的一样赚的“满钵金”呢?下面看看环保上市公司业绩预告,从中或许能窥探到2019年全产业链的发展趋势。

碧水源2018年净利润预降30%~50%

碧水源1月30日公布年度业绩预告显示,预估2018年全年归属于上市公司股东的净利润125,469.20 万元~175,656.87 万元,较上年同比下滑30%~50%。

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碧水源表示,2018年公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期有所下降,主要是因为在国家降杠杆化解金融风险及整顿 PPP 项目风险的背景下,公司加强了对在手订单及新签订单风险管控力度,存在部分项目推进速度放缓,部分项目收款速度放慢的情况。随着宏观融资环境趋严,公司2018年整体融资成本及财务费用有较大提升。同时公司 2018 年非经常性损益较2017年约2.4亿元非经常性损益有较大减少所致。预计报告期内的非经常性损益金额对公司的业绩影响低于5%。

万邦达净利润预降124.56%~126.20%

万邦达1月31日发布年度业绩预告显示,预估2018年全年归属于上市公司股东的净利润亏损7,500万元~8,000万元,较上年同期下降124.56%~126.20%。

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万邦达表示,2018年盈利下滑的主要有以下原因:

1、2018年,全资子公司昊天节能毛利率有所下降,且原计划于2018年年底收回的大额应收账款未收回,随着应收款项账龄推移,昊天节能计提约5,000万元资产减值损失,以上两项导致昊天节能净利润有较大幅度下降;因昊天节能未能实现年初盈余预测利润数,预计本报告期将对昊天节能商誉计提减值准备不低于2亿元,导致公司净利润有较大幅度下降;

2、因全资子公司吉林固废处理二期项目环保验收延迟,导致二期项目未能按预期投入运营,造成本报告期固废业务收益较上年同期下降约5,000万元;

3、本报告期内,乌兰察布BOT工程项目基本进入收尾期,导致本报告期收益较上年同期下降约4,000万元。

本报告期内非经常性损益约为-64.04万元,主要为固定资产报废损失。

盛运环保2018年预亏250,500万元~250,000万元

盛运环保1月30日发布度业绩预告显示,预估2018年全年归属于上市公司股东的净利润亏损250,500万元~250,000万元。

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盛运环保表示,2018年亏损较大的主要原因有:

(1)公司对全资子公司、控股子公司之外提供违规担保和公司向关联方提供资金,由于被担保方以及关联方自身资金紧张,公司根据谨慎性原则,对此类担保和向关联方提供资金计提减值准备,此项约增加亏损150,000万元;

(2)由于公司全资子公司北京轩慧国信科技有限公司业绩不达预期,以前年度确认的商誉可能出现减值迹象,需要计提商誉减值准备,此项约增加亏损20,000万元;

(3)公司2018年度资金周转困难,出现了部分到期债务未能清偿,公司除正常计提利息外,可能需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况,该项财务费用约增加亏损20,000万元;

(4)2018年度,公司持有的部分金洲慈航股票,被兴业证券强制处置。公司取得金洲慈航股票时每股成本为5.96元/股(除权后),兴业证券强制出售金洲慈航股票累计增加公司亏损约6,600万元左右;

(5)公司整体经营状况出现困难,导致部分运营项目收入和经营利润出现较大幅度下降。

针对2018年度业绩亏损状况,盛运环保表示,2019年将从以下方面改善经营状况:

1、加强内部管理,实施业务流程再造,全面推行目标考核责任制。

2、加强项目管理,提高项目运行效率和盈利能力,增强公司自身造血能力。

3、 优化项目资源, 盘活存量资产,提高资产运营效率。

4、优化资产负债结构,减轻债务负担。

2018年盛运环保债务问题备受行业关注,2019年能否翻盘,仍是未知数。

三维丝2018年预亏42,500万元~43,000万元

三维丝1月30日发布年度业绩预告显示,预估2018年归属于上市公司股东的净利润亏损42,500万元~43,000万元。

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三维丝表示,2018年业绩亏损的主要原因是:

(1)由于子公司承接的工程项目尚未通过验收,未达到收入确认条件,导致出现经营亏损。

(2)由于全资子公司厦门珀挺经营业绩不及预期,公司实施了商誉的减值测试,根据初步的测算情况,预计计提的商誉减值金额约为3亿元(具体减值金额需依据评估机构后续出具的商誉减值测试评估报告确定)。

(3)本年度预计非经常性损益对净利润的影响金额为1,076万元。

三聚环保2018年净利润预降74.40%~80.31%

三聚环保1月30日发布年度业绩预告显示,预估2018年实现归属于上市公司股东的净利润50,000.00万元~65,000.00万元,较上年同比下降74.40%~80.31%。

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三聚环保表示,业绩下降的主要原因在于:

1、报告期间,公司按照既定的战略转型思路开始改变经营模式,在传统能源化工领域,逐步减少对外承接项目中的土建、安装、非核心设备采购等垫资建设工作,导致公司相应的收入和利润减少。同时,受资金紧张的影响,公司部分能源净化综合服务项目的实施进度放缓,贸易增值服务业务的经营规模缩减,导致相应业务收入和利润减少。

2、报告期间,公司预计2018年非经常性损益对净利润的影响金额约为2,100万元至2,500万元。

东江环保净利润同比增长-15%~5%

东江环保发布年度业绩预告修正公告显示,预估2018年全年实现归属于上市公司股东的净利润40,236.96万元~49,704.48万元,较上年同比增长-15%~5%。

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东江环保表示,公司2018年业绩发生变化的原因主要有:

1、为应对危废处置的市场需求,公司加快项目建设进度,在2018年第四季度建成项目较多并达到预计可使用状态,根据企业会计准则和相关监管要求,在建工程转固定资产后计提折旧金额比预期有较大增加;但部分建成项目处于产能爬坡阶段,利润贡献较为缓慢。

2、截止2018年9月30日,公司因收购子公司形成的商誉净值为123,599.45万元。根据企业会计准则和相关监管要求,对于部分收购项目盈利不达预期及未来经营情况的分析预测,基于谨慎性原则,公司将在年末计提相应的商誉减值准备。

3、在整体经济形势出现下行压力情况下,根据会计准则等相关规定,基于谨慎性原则,公司拟对除上述商誉外的部分资产计提减值准备。

永清环保净利润亏损16,400万元~16,900万元

永清环保1月30日发布年度业绩预告显示,预计2018年全年实现归属于上市公司股东的净利润亏损16,400万元~16,900万元。

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永清环保表示,公司现已初步形成了以土壤修复为工程核心、以固废处置(包含危废)为运营核心,并结合以大气污染治理、环境咨询、新能源等业务协调发展的综合性环保产业平台。在报告期内,公司土壤修复业务保持快速健康发展态势,固废运营水平不断提升,危废处置业务有实质推进,但因受客观环境变化、商誉等资产减值计提、诉讼案件、银行贷款增加、材料成本涨价等因素影响。

永清环保表示,2018年净利润出现亏损,具体原因如下:

1、在去杠杆及融资环境偏紧的宏观背景下公司谨慎推进PPP等投资类项目,部分订单尚未转化为收入;

2、报告期内,公司商誉、应收款项等资产计提了减值损失约12,000万元;

3、诉讼事项等导致发生非经常性损失约3,600万元,其中:岳阳丰利诉讼违约金赔款?2,841.75万元;

4、银行贷款增加等导致财务费用较去年同期增加约2,900万元;

5、材料价格上涨、人工成本增加导致公司利润下降。

报告期公司实现非经常性损益约为-2,000万元,上年同期为1,356.51万元。

东方园林净利润预降0%~25%

东方园林1月31日发布年度业绩预告显示,预估2018年全年实现归属于上市公司股东的净利润163,344.13万元~217,792.17万元,较上年同比下滑0.00%~25.00%。

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东方园林表示,2018年,公司根据国家政策及行业政策的导向,主动、及时的调整生产经营计划,根据项目的融资进展合理的调整施工进度,控制投资节奏,对公司营业收入产生一定的影响。

科融环境净利润预亏41,000万元~41,500万元

科融环境1月30日发布年度业绩预告显示,预计公司2018年度业绩较上年同期相比为同向下降,归属于上市公司股东的净利润为41,000万元~41,500万元。

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科融环境表示,2018年业绩变动较大的原因在于:

1.报告期内,公司大客户凯迪系公司出现财务危机、控股子公司蓝天环保出现应收款项收回可能性较小,公司管理层出于审慎性考虑,根据相关会计准则,经初步测算,对大客户凯迪系公司、控股子公司蓝天环保的应收款项计提坏账准备约为19,695.00万元。

2.报告期末,经对公司闲置存货初步测算,公司预计对闲置存货计提资产减值准备4,906.00万元。

3.报告期内, 公司与江苏永葆环保科技有限公司原四股东(王桂玉、王静玉、钱和琴和常州永葆投资管理合伙企业(有限合伙))签署《和解协议》,本次和解支付补偿金3,970.00万元。

维尔利净利润预增50%~80%

维尔利1月31日发布年度业绩预告显示,2018年全年实现归属于上市公司股东的净利润20,805.40万元~24,966.50万元,较上年同比增长50%~80%。

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维尔利表示,2018年业绩增长的主要原因有:

1、随着公司业务规模不断扩大,公司2017年及2018年新增订单金额持续增长,2018年公司全年新签订单金额超过25亿元。报告期内,由于公司及子公司2017年及2018年部分新签订单达到收入确认节点,同时2018年汉风科技及都乐制冷全年纳入公司合并报表范围,因此公司预计2018年收入较去年同期增长,相应的2018年归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长50%-80%。

2、预计非经常性损益对公司净利润的影响约为1,300万元,主要为政府部门补贴及理财收益。

津膜科技净利润预增1,700.00万元~2,200.00万元

津膜科技1月29日发布年度业绩预告显示,预估2018年全年实现归属于上市公司股东的净利润1,700.00万元~2,200.00万元。

津膜科技表示,2018年业绩变动原因是本期与上年同期相比,本期公司各项成本费用得到有效控制,各分子公司运行稳定,全资子公司甘肃金桥水科技(集团)有限公司纳入合并利润表,致使公司营业收入增加,毛利率提高,本期业绩较上年同期增加。报告期内,影响净利润的非经常性损益约为756.00万元。

博世科净利润预增45%~73%

博世科1月23日发布年度业绩预告显示,预估2018年全年实现归属于上市公司股东的净利润21,272.11万元~25,379.83万元,较上年同比增长45.00%~73.00%。

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博世科表示,2018年业绩变动原因:

1、2018年度,随着供给侧改革深入推进,在“去杠杆、调结构”的金融监管大环境下,加之国家对PPP项目梳理调整等因素的影响,公司审时度势,围绕既定的发展战略规划,通过优化经营策略、严控订单质量、加强项目风险管控、积极推进项目建设、加大回款力度等一系列工作,经营业绩平稳增长。报告期内,公司持续深耕工业废水治理、市政污水治理、水体修复、土壤修复等传统优势领域,并在城乡环卫、油泥处置及地下水修复领域实现重大突破。

2、公司预计2018年非经常性损益对净利润的影响金额约150万元,去年同期金额为2,266.79万元。

从以上的12家环保企业的业绩预告可知,2018年环保产业发展并不那么理想,企业债务、诉讼、资金链问题频繁曝光,环保工程项目进展缓慢,资金回收艰难的问题仍是市场的诟病,2019年环保公司仍要背负前行,市场是否会迎来新的爆发点呢?国在,人在,发展仍有盼望值得期待!


原标题:环保上市公司2018年业绩预告盘点 有人欢喜有人愁

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